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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-03-08 14:17

同學(xué)你好

這個你們有范圍并且報(bào)關(guān)了收集齊退稅資料就可以退稅

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同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
你好,屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023-03-07 10:50:11
一般情況下,增值稅申報(bào)在前,出口退稅申報(bào)在后。 企業(yè)需要先完成增值稅納稅申報(bào),確定當(dāng)期的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額等數(shù)據(jù)。然后,再依據(jù)增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行出口退稅申報(bào)。 例如,企業(yè)在一個納稅申報(bào)期內(nèi),先按照規(guī)定申報(bào)增值稅,計(jì)算出當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額以及應(yīng)納稅額。在完成增值稅申報(bào)后,再根據(jù)出口業(yè)務(wù)的相關(guān)單證和數(shù)據(jù),計(jì)算出口貨物的退稅額,進(jìn)行出口退稅申報(bào)
2024-07-12 10:45:00
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