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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-03-11 20:55

您好,其實正規(guī)的做法是一個月結(jié)轉(zhuǎn)一次,但是有的會計為了圖方便,就一年結(jié)轉(zhuǎn)了

唔姆唔姆 追問

2022-03-11 21:43

月末:借:應(yīng)交稅費-銷項稅120
貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅100
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20
下月初繳稅:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅20
貸:銀行存款20  
是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

小鎖老師 解答

2022-03-11 21:45

嗯對,是這個意思的

唔姆唔姆 追問

2022-03-11 21:45

應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 怎么使用這個科目?可以舉例說明一下 月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費這個科目嗎?

小鎖老師 解答

2022-03-11 21:46

轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是銷項大于進(jìn)項的時候用的

唔姆唔姆 追問

2022-03-11 21:50

比如銷項稅正常大于進(jìn)項稅,那不是月末直接用應(yīng)交稅費-未交增值稅直接結(jié)轉(zhuǎn)余額了嗎?怎么需要用上轉(zhuǎn)出未交增值稅?

小鎖老師 解答

2022-03-11 21:51

借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費  未交增值稅

唔姆唔姆 追問

2022-03-11 22:08

月末:借銷項120  貸進(jìn)項100 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20,然后,借轉(zhuǎn)出未交增值稅20,貸未交增值稅20,這是完整正確的做法嗎?

小鎖老師 解答

2022-03-11 22:09

嗯對,這個是正確的

唔姆唔姆 追問

2022-03-11 22:10

就是結(jié)轉(zhuǎn)要用兩步驟,一般結(jié)轉(zhuǎn)都省去了(轉(zhuǎn)出未交增值稅),直接用未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?

小鎖老師 解答

2022-03-11 22:11

最好不要這個樣子

唔姆唔姆 追問

2022-03-11 22:13

我第三個問題和第五個問題 你都說是正確的,那哪一個是最常見的,或者說平時大家都在用的處理方式?

小鎖老師 解答

2022-03-11 22:14

平時都在用的就是直接結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅
2024-08-06 17:54:07
結(jié)轉(zhuǎn)和繳納是一樣的嗎
2023-08-12 11:22:40
稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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