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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-14 09:48

當時個人補交的分錄是怎么做的?

11876948484884 追問

2022-03-14 09:52

借:管理費用-社保貸:銀行存款這樣是不是不正確?

郭老師 解答

2022-03-14 09:54

你好,這個是企業負擔的,而且企業負擔的也做得不對,沒有通過應付職工薪酬。

郭老師 解答

2022-03-14 09:54

借其他應收款或者是其他應付款貸銀行存款。

11876948484884 追問

2022-03-14 10:11

老師 交社保的正確分錄怎么寫?

郭老師 解答

2022-03-14 10:12

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

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相關問題討論
你好,你交的時候借其他應收款貸,銀行存款,然后退回的時候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
你好,工資薪金也是對方企業開給你們嗎?如果是的話,借管理費用、勞務費或者是主營業務成本,勞務費貸銀行存款
2022-08-24 14:29:31
學員朋友您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-社保費,交交稅費-個稅
2023-04-07 16:02:24
你好。你好,進入營業外支出。
2022-10-20 15:00:22
同學,你好 正常入賬
2025-10-14 10:06:55
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