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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-17 07:44

你好是的是保安保潔這些人員的工資
對的是的,是這么做的。

嫣然一笑 追問

2022-03-17 18:25

老師,如果是這樣的話,結轉成本時怎么做分錄?

郭老師 解答

2022-03-17 18:25

借主營業務成本貸應付職工薪酬,這個已經做了成本了,你不需要再結轉啦。

嫣然一笑 追問

2022-03-17 18:28

老師,按你這樣說計提工資和結轉成本就一次做了嗎?

郭老師 解答

2022-03-17 18:30

對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,因為工資與每一種產品的成本對應關系不好確定,所以計提工資通過管理費用或者制造費用科目
2018-08-05 13:17:01
你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-25 15:58:54
不能。因為計提時,只要貸方固定到應付職工薪酬,借方可以是主營業務成本,也可以是工程施工-勞務成本,比如企業按照相關法律,一般是按照當期支出了多少計提,從而決定借方是主營業務成本還是工程施工-勞務成本,所以計提時不能借方直接貸入主營業務成本的。
2023-02-21 19:35:31
您好,您具體是要怎么調整呢?
2025-01-04 19:03:56
同學你好 這個可以的哦
2024-02-25 06:19:03
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