

做賬是:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款嗎
答: 您好,您這個是什么業務呢?
請問老師,用于職工福利的進項稅轉出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應交稅費——應交增值稅-進項稅-156貸:應付職工薪酬——應付福利費-1356借:應付職工薪酬——應付福利費-156貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)-156借:應付職工薪酬——應付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
現開出一張普票,是生活服務*服務費,我做了借應收賬款 貸其他業務收入貸應交稅費-應交增值稅(銷項),我犯愁的是怎么做成本 但是沒有錢發工資,應付職工薪酬就一直掛著?
答: 沒有發放的工資,你可以先計提的










粵公網安備 44030502000945號


