樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


你好老師,我公司新成立的一般納稅人,沒有銷售發票,現在有進項發票200萬,進項稅款科目選擇,應交稅費.增值稅,待認證進項稅,還是進項稅額
答: 你好,這個發票你們有認證嗎??
一般納稅人銷售開的普票,一樣要按發票上的稅額貸記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?
答: 對的,肯定是需要加上的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,收到去年紅沖進項發票,怎么做賬務處理?我現在做是借:應交稅費-待認證進項-X公司 貸:應交稅費-進項稅額-專票抵扣 對嗎?然后又收到了對方開票的藍字發票。紅字>藍字發票的金額。差額計到成本。這怎么做賬?差額特別小,直接沖減成本,不做調整差異。
答: 借:應付賬款 ? ? 進項稅 貸:進項轉出 ? ? ? ?差額調整沖成本費用 ? ? ?









粵公網安備 44030502000945號



大雁工商事務所 追問
2022-03-22 09:15
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2022-03-22 09:20
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