

老師,我想問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計(jì)多計(jì)提了12月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)三月了,跨年了,賬上要怎么調(diào)賬?怎么做分錄?
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配,未分配利潤小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬。
老師你好!當(dāng)月計(jì)提工資了,當(dāng)月只發(fā)了部分人部分工資怎么做分錄呢?比如計(jì)提了十個人,當(dāng)月就發(fā)了兩個人,而且只是發(fā)了一人一千。其他的人都不發(fā)只是掛帳。
答: 您好,發(fā)放了幾個人的 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計(jì)提工資怎么做分錄?謝謝!
答: 你好! 比如 借管理費(fèi)用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬






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ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追問
2022-03-31 10:39
郭老師 解答
2022-03-31 10:41
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2022-03-31 11:41
郭老師 解答
2022-03-31 11:42