老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


請問這里為里為什么不是銀行存款而是固定資產?
答: 你好,把購買的資產先入固定資產,然后再由固定資產轉支投資性房地產
請問老師,10月購入挖機一臺,款項已付,但未收到發票,隔兩個月才收到,做借:固定資產-挖機,貸:銀行存款,收到發票時就直接附在后面可以嗎?還是收到發票的時候還要另外做分錄?
答: 收到發票時就直接附在后面可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,求助是不是這樣入科目村里發放3筆拆遷款,村里是購買3間農民的房子,給3個村民的拆遷款,這筆拆遷款政府無下撥款。我是這樣做的借:內部往來-南山畈房屋3 間貸:銀行存款緊接著再做一筆分錄借:固定資產-房屋建筑物貸:內部往來-南山畈房屋3間
答: 這樣的科目處理在一定程度上是可行的,但需要考慮一些細節和可能存在的問題。 首先,您這樣的處理方式能夠反映資金的流出(支付拆遷款)和資產的增加(獲得房屋)。 對于這種情況,還需要考慮相關的法律法規和政策要求,以確保會計處理的合規性。 另外,如果在拆遷過程中產生了其他相關的費用,如拆遷補償的評估費、手續費等,也需要進行相應的會計處理。 例如,如果支付了 1 萬元的評估費,會計分錄可能是: 借:固定資產 - 房屋建筑物 10000 貸:銀行存款 10000 同時,對于房屋的入賬價值,需要根據其公允價值或合理的評估價值來確定。如果后續對房屋進行了修繕或改造,相關的支出也應計入固定資產的成本。






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5fsshz 追問
2022-04-02 14:31
bamboo老師 解答
2022-04-02 14:33
5fsshz 追問
2022-04-02 14:41
bamboo老師 解答
2022-04-02 14:55