

老師請問下, 我發(fā)現(xiàn)前任會計在1月份有筆業(yè)務數(shù)據(jù)填寫錯了, 增值稅進項稅多填寫了7萬多, 因為當初是有留底所以沒有發(fā)現(xiàn)問題, 現(xiàn)在我需要把這筆進行調整, 老師請問我可不可以直接 J 應交稅金進項稅 -70000多 D預付賬款 -70000多啊 兩邊科目都差額部分沖紅?
答: 你好,這樣是可以的
收到進項發(fā)票時 借方:原材料 應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸方:應付賬款-A公司月底計提 當月增值稅的時候 借方: 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅實際勾選抵扣時借方:應交稅金-應交增值稅-應交進項稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額次月實際繳納上月增值稅時借方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進項稅的業(yè)務分錄對嗎?
答: 你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買收到紅沖專發(fā)票:借:原料料(紅字) 借:應交稅金---應交增值 稅----進項(紅字)貸:應付帳款(紅字)還是借:原料料(紅字) 借:應交稅金---應交增值 稅----進項轉出 貸:應付帳款(紅字)
答: 第1個分錄是正確的,第1個。









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養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問
2022-04-08 12:00
小云老師 解答
2022-04-08 12:09