老師您好,我是一般人,4月已經(jīng)交完增值稅了,但是我又 問(wèn)
同學(xué),你好 不想退稅,就留抵里面顯示 答
郭老師在嗎,只需要郭老師回答謝謝,別的老師不用回 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答
匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資 問(wèn)
同學(xué),你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。 答
老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題麻煩你幫我解答一下,我做企業(yè)年 問(wèn)
這里資產(chǎn)總額填寫(xiě)的是你去年的平均 他看的是第四季度所得稅申報(bào)表,后面有一個(gè)平均資產(chǎn) 答
離職賠償金不需要繳納個(gè)稅嗎?老師 問(wèn)
你好,離職補(bǔ)償金不超過(guò)上年社會(huì)平均工資三倍以內(nèi),不用繳納個(gè)稅。 答


對(duì)外銷售產(chǎn)品5800元(含稅),增值稅16%,貨款暫時(shí)未支付寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄 謝謝闊達(dá)的銀耳湯于 2020-05-08 10:02 發(fā)布
答: 你好 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
銷售a產(chǎn)品500件,每件含稅售價(jià)234元,款項(xiàng)尚未收到的會(huì)計(jì)分錄加上金額
答: 你好 借:應(yīng)收賬款 500*234?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?500*234/(1%2B增值稅稅率) ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?500*234/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率 因?yàn)闆](méi)有給出時(shí)間,無(wú)法確定稅率是多少。 根據(jù)你所給信息:每件含稅售價(jià)234元,判斷稅率可能是17%
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
6月1日,公司賒銷產(chǎn)品一批,價(jià)款200,000元,增值稅26,000元。9月1日,公司收到一張對(duì)方已承兌的商業(yè)匯票。11月1日,匯票到期,票款存入銀行。要求:寫(xiě)出賒銷產(chǎn)品、收到匯票及收到票款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好 賒銷產(chǎn)品 借;應(yīng)收賬款 226,000,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200,000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26,000 收到匯票 借;應(yīng)收票據(jù)226,000,貸;應(yīng)收賬款226,000 收到票款 借;銀行存款226,000,貸;應(yīng)收票據(jù) 226,000








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