樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


我們是生產型企業,生產有很多廢料,廢料出售時我們的會計是這樣做賬的借:應收賬款 79724 直接材料 -70552.21貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅額9898.23 審計說我們這樣子做賬不對,這是違反了什么規定啊
答: 你好,學員,你們沒有確認收入嗎
老師我想咨詢一下,收到材料票借:工程施工-直接材料 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:應付賬款是應該這樣做分錄嗎
答: 你好,可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下如果是做內賬,購進的材料等是不是不需要寫應交稅費~應交增值稅(待認證)了?直接寫應交稅費~應交增值稅(進項稅額)嗎?
答: 可以的,可以這么做的。










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