樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


老師,財務(wù)費用手續(xù)費調(diào)增,納稅調(diào)整明細表填入哪行
答: 你好,這個是在納稅調(diào)整明細表里面,扣除類其他
填寫年報中期間費用明細表的財務(wù)費用,手續(xù)費:1,825.92,利息收支:-26.51,合計是:1,799.41。納稅調(diào)整項目明細表中23行:傭金和手續(xù)費填寫:1825.92。彈出有一個風(fēng)險:3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費支出賬載金額”為:【1825.92】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》銷售費用、管理費用中傭金與手續(xù)費合計數(shù),與A105000《納稅調(diào)整項目明細表》中傭金和手續(xù)費支出賬載金額不一致,請核實。納稅調(diào)整表應(yīng)該怎么填寫手續(xù)費金額?
答: 你好,你這個傭金手續(xù)費是什么業(yè)務(wù)的?這個不是財務(wù)費用的手續(xù)費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn) 去年財務(wù)費用-賬戶利息科目記錯成手續(xù)費了,金額在貸方那期間費用明細表和納稅調(diào)整表該怎么填呢期間費用明細:按錯誤的金額填,納稅調(diào)整表再調(diào)增嗎?
答: 你好!你去年怎么做的分錄?能發(fā)來嗎









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