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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-29 18:27

同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。只要有發生必然會調增

???? 追問

2022-05-29 18:29

如果填0就沒有任何變化,那這個招待費我是實際填寫 ,讓系統自動出調增數,還是填寫0?

易 老師 解答

2022-05-29 18:40

按實填寫,計算填表的

???? 追問

2022-05-29 18:41

21年還有報銷款沒有實際報給員工怎么填

易 老師 解答

2022-05-29 18:42

沒有發生就填0沒問題

???? 追問

2022-05-29 18:47

什么意思?21年有業務招待費20000元,實際報銷了15000元,還有5000元未報銷,這個在納稅調整項目明細表中怎么填呢

易 老師 解答

2022-05-29 19:01

賬載20000,稅務按同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。如收入算14000,那只按按小的填12000,調增就是8000

???? 追問

2022-05-29 19:02

也就是說填這個金額與實際支出無關對嗎?只是記賬載金額

易 老師 解答

2022-05-29 19:04

是的沒錯, 是這樣的

???? 追問

2022-05-29 19:08

那辦公費用沒有在“納稅調整項目明細表”中體現,我就不用填寫了么

易 老師 解答

2022-05-29 19:14

對的沒錯, 是這樣的

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相關問題討論
你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
2024-05-16 10:57:59
賬載金額不管是否有票,都按發生額填,
2022-04-12 15:57:23
那個應該是直接系統帶出來的數據。
2021-05-07 17:13:36
你好,填寫3500的,但是如果你的稅收金額大于2000的 大于2000的那一部分不允許抵扣所得稅 因為沒有發票
2022-05-24 17:39:09
同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。只要有發生必然會調增
2022-05-29 18:27:56
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