您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


老師好 今年交了兩次企業所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業所得稅 可是我今天在報企業所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 (利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數額)
答: 同學你好,主表里反映的是今年的企業所得稅預繳的情況,匯算清繳交的所得稅是在年度匯算清繳主表中體現的。兩份表的數據不會在一起。
老師,年度匯算清繳的應納所得稅額500元,和25年第1季度所得稅申報應所得稅額10000萬,沒有什么關聯吧?25年1季度財務報表利潤表里利潤總額減:所得稅費用:(是500+10000=15000元對吧?)企業所得稅季報里利潤總額減所得稅費用是10000對嗎?感謝老師回復
答: 年度匯算清繳的應納所得稅額與季度申報的應納所得稅額有關聯,季度預繳會在年度匯算時匯總計算多退少補。 25 年 1 季度利潤表中所得稅費用通常填 10000 元,不是 500 與 10000 相加。企業所得稅季報里利潤總額減所得稅費用(10000 元),按相關規定計算出應納稅所得額后乘以稅率得出應納所得稅額,即季報中的所得稅費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好匯算清繳利潤調增30萬,交了4000所得稅2季度所得稅報表怎么調整
答: 你好 匯算清繳不影響二季度所得稅報表啊
你好,老師,匯算清繳中“企業所得稅年度納稅申報表中,”我不知道利潤表中這個所得稅費用需不需要填,這個所得稅費用是19年匯算清繳時繳納18年的所得稅費用,這個填在哪項里面!
老師,申報本年第二季度報表時,由于5月有匯算清繳企業所得稅費用,那么二季度的利潤表中本月數和本年累計數中需要加上年度匯算清繳企業所得稅費用的金額嗎
我在申報3月季度企業所得稅匯算清繳,請問下為什么在稅務局電子系統中只能看到季度企業所得稅匯算清繳表,看不到年度企業所得稅匯算清繳表?










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