您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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7月份做的產品暫估入賬,當月產品也賣完了,但是沒有結轉成本,8月票還是沒有回來,后面票才陸陸續續回來,這種應該怎么做賬呢
老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數。已結轉的成本要不要沖回。
建筑行業預估成本怎么做會計分錄,以成本結算借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估結轉成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暫估 貸;原材料-暫估
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?










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