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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-07-15 15:35

可以全額抵

可以全額抵扣增值稅。

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-15 15:36

請問申報表是填寫哪兒的?,F(xiàn)在個體小規(guī)模不是免增值稅嗎?那么這個是怎么弄的呀

玲老師 解答

2022-07-15 15:39

填寫表4,減免表里面留底。

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-15 15:41

是22年3月份交的航天稅。季度報忘記抵減了。等10月份季報抵減可以嗎?

玲老師 解答

2022-07-15 15:45

_可以的,可以抵扣的可以。

Snow、小雪天???? 追問

2022-07-15 15:53

老師  我在問下。280是填寫在哪兒?我怎么沒找到。您能不能把填寫的全名發(fā)給我看一下。

玲老師 解答

2022-07-15 15:56

填寫附表4,減免表里面留底。

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相關(guān)問題討論
可以全額抵 可以全額抵扣增值稅。
2022-07-15 15:35:35
你好 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: 減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄應(yīng)納稅額減征額將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》本期實際抵減稅額自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄本期應(yīng)納稅額時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄本期應(yīng)納稅額減征額;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄本期應(yīng)納稅額時,按本期第15欄本期應(yīng)納稅額的金額填入第16欄本期應(yīng)納稅額減征額,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-07-29 14:58:47
你好同學(xué),稅控盤抵扣分錄這么寫: 借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅費) 280 借:管理費用 -280
2022-02-18 10:48:31
你去稅種認(rèn)定里面看一下稅種是所屬期幾月份開始的
2026-01-09 14:08:06
你好 ;? ? 不超過定額按定額報個稅的; 超過了定額? ?到時是按實際開票金額來報個稅的 ;? 不超過定額? 系統(tǒng)自動報??
2022-04-13 10:34:33
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