老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎
答: 你好,員工本人直接報銷招待費,可以做借 管理費用招待費,貸 銀行存款
老師,收到公司中秋節購買的月餅發票(送客戶),會計分錄是:借:管理費用-招待費 貸:其他應付款。付款時:借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 你好,沒錯,就是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我們是民非企業,之前我把代發工資代繳納社保的退失業險做成了借管理費用121.8,借業務活動成本200,貸:銀行存款78.2,當時同事說不用退回,我想著管理費用也是非限定性凈資產,忘了有其他收入,我們代發代繳是通過其他應付款科目核算的,我現在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對不
答: 同學你好 你直接原分錄負數紅沖然后重新做就可以
公司要支付客戶維修機器的服務費,請問分錄應該如何做呢?借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應付款-xx公司 ,再借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?
18年時收到發票:借:管理費用,貸:其他應付款。報銷時:借:管理費用 ,貸:銀行存款。19年才發現報銷支付時錯誤,19年我該如何調賬呢?
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?










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