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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-07 14:29

你好,是進項發票有問題嗎?

愛學習 追問

2022-09-07 14:31

不是,是供應商不愿意按照報關單的貨物單位開,金額是沒問題的

郭老師 解答

2022-09-07 14:31

你好,那就是需要轉內銷的。

郭老師 解答

2022-09-07 14:31

剛開的貨物的名稱不對,相當于沒有發票。

愛學習 追問

2022-09-07 14:40

是計量單位不對,貨物名稱是對的,就是放棄退稅

郭老師 解答

2022-09-07 14:40

你好,免稅對應的進項不允許。

愛學習 追問

2022-09-07 14:43

進項不允許什么?不能免稅嗎

郭老師 解答

2022-09-07 14:47

你好,可以免稅,進項不允許抵扣了。

愛學習 追問

2022-09-07 14:48

進項不抵扣,謝謝

郭老師 解答

2022-09-07 14:51

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,是進項發票有問題嗎?
2022-09-07 14:29:52
增值稅稅負率按 (實際繳納增值稅稅額)÷(內銷收入 %2B 外銷收入)×100% 計算,其中實際繳納增值稅含免抵稅額,免稅收入需剔除。
2025-11-18 10:49:47
對的 一塊申報就可以
2024-11-05 12:17:53
根據您提供的信息,我們可以進行簡單的計算。 首先,內銷收入10萬,稅額1.3萬,可以計算出內銷的稅率為: 1.3萬 / 10萬 = 13% 接下來,出口收入5萬,免稅,退稅率13%,可以計算出退稅金額為: 5萬 * 13% = 6500元 進項稅額為6千,那么實際應交的稅金為: 1.3萬 - 6千 = 7000元 因此,增值稅稅負率為: 7000元 / (10萬 %2B 5萬) = 5% 所以,根據您提供的信息,退稅金額為6500元,增值稅稅負率為5%。請注意,這些計算是基于您提供的信息,實際計算可能因政策差異略有不同。
2023-09-28 12:03:07
你好,正常結轉增值稅。外銷沒有銷項稅的 可以參考以下分錄
2022-04-22 12:50:34
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