老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


外貿企業 報關單貨物單位和發票不一致,退稅時有疑點不能退稅,這個出口貨物可以做免稅收入還是視同內銷征稅呢
答: 你好,是進項發票有問題嗎?
企業有內銷、外銷、免稅收入,請問稅負率要怎么計算,用(內銷銷項+外銷銷項)/全部收入,還是用免抵退申報表中的免抵稅額/全部收入呢。
答: 增值稅稅負率按 (實際繳納增值稅稅額)÷(內銷收入 %2B 外銷收入)×100% 計算,其中實際繳納增值稅含免抵稅額,免稅收入需剔除。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,內銷收入10萬,稅額1.3萬。出口收入5萬,免稅,退稅率13%。進項稅額6千。退稅是不是退6千。增值稅稅負率怎么計算
答: 根據您提供的信息,我們可以進行簡單的計算。 首先,內銷收入10萬,稅額1.3萬,可以計算出內銷的稅率為: 1.3萬 / 10萬 = 13% 接下來,出口收入5萬,免稅,退稅率13%,可以計算出退稅金額為: 5萬 * 13% = 6500元 進項稅額為6千,那么實際應交的稅金為: 1.3萬 - 6千 = 7000元 因此,增值稅稅負率為: 7000元 / (10萬 %2B 5萬) = 5% 所以,根據您提供的信息,退稅金額為6500元,增值稅稅負率為5%。請注意,這些計算是基于您提供的信息,實際計算可能因政策差異略有不同。







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