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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-29 11:33

 你好;  你先去看看 借方還是貸方負(fù)數(shù) 金額; 這個(gè)還得去看看 你之前   8月  申報(bào)表 和你 8余賬上余額是怎么樣的; 這樣才好判斷  怎么來(lái)處理的   

純真的大地 追問(wèn)

2022-09-29 11:33

我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了,是對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候納稅人識(shí)別號(hào)里面的0開(kāi)成了O,所以我這邊查不到,上任會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)抵扣,但憑證里面又做了進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么處理最簡(jiǎn)便,

meizi老師 解答

2022-09-29 11:36

 你好;    你去改下 ; 如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。 你這個(gè)要  去轉(zhuǎn)出的 ;   先轉(zhuǎn)出分錄 ;然后附表2 去做轉(zhuǎn)出申報(bào)即可   

純真的大地 追問(wèn)

2022-09-29 11:53

發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,就沒(méi)有抵扣申報(bào),所以科目余額表跟申報(bào)表的留抵稅額有差異,還要轉(zhuǎn)出?

meizi老師 解答

2022-09-29 12:10

你好 ;        不用了 ; 就直接把進(jìn)項(xiàng)稅紅沖了即可   

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您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表就對(duì)上。
2022-08-19 10:19:21
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是多少的?
2022-04-08 15:59:13
稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
或者賬務(wù)處理不對(duì),或者申報(bào)表不對(duì)
2024-09-06 09:35:20
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