老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業(yè)外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業(yè)務成本(紅字負數) 二、業(yè)務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關聯方”發(fā)生過任何業(yè)務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業(yè)務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


調減成本,調增應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅的會計分錄是什么呢
答: 調減成本,調增應納稅所得額 這個實際業(yè)務的嗎
老師好!企業(yè)的外賬成本、費用類的沒有發(fā)票是不能做到外賬上的,如果在沒有發(fā)票的情況下做到外賬上了,則到時候要納稅調增,那列入外賬的成本費用也是不算成本費用吧?比如A企業(yè)賬上收入100萬,成本費用共80萬,但是其中20萬是沒有發(fā)票也做到外賬上了,1、企業(yè)利潤是100-80=20萬的利潤,已交的企業(yè)所得稅是20*25%=5萬,2、但是對于稅局來說A企業(yè)的利潤是100-80+20=40萬,應交的企業(yè)所得稅是40萬*25%=10萬,對嗎?3、稅局會要求:A企業(yè)賬上要調增利潤20萬,同時要補交企業(yè)所得稅5萬,是這樣理解不?2、3的理解對嗎?
答: 您的理解是對的,也就是說企業(yè)沒有發(fā)票也是可以正常入賬的,會計核算不受影響,但是納稅就不一樣了,沒有發(fā)票就不允許稅前扣除,需要調增應納稅所得額進行納稅調增。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
補交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應交稅費-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計提,借:所得稅1000貸:應交稅費-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調增1000元嗎
答: 你好,同學啊,首先分錄的話,第一個分錄沒有問題,然后第二個的話應該是 借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅。匯算清繳的時候您要調整,也就是用這個1000塊錢數除以2.5%得出來的那個應納稅所得額,你要進行調增,然后打開您的納稅調整項目表,在里面調整就可以了。









粵公網安備 44030502000945號



松松老師 解答
2022-10-06 22:08