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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-20 15:14

對的,是的,是這么做的。

騎行的蝸牛 追問

2022-10-20 15:30

那已被紅沖后的原發(fā)票也要放進去嗎?

郭老師 解答

2022-10-20 15:32

你好,對的是的,在上一個月不就是嗎。

郭老師 解答

2022-10-20 15:32

上一個月用開錯誤的發(fā)票,然后這個月正確的和負數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2022-10-20 15:32

是這個月兩份發(fā)票嗎?一個是正確的,一個是開的負數(shù)的。

騎行的蝸牛 追問

2022-10-20 16:03

上個月開錯的發(fā)票沒有入賬

郭老師 解答

2022-10-20 16:06

好,必須做賬的按月做賬。

騎行的蝸牛 追問

2022-10-20 16:11

那要把原來開錯的發(fā)票也入到上月賬里是嗎?

郭老師 解答

2022-10-20 16:12

你好,對的是的,是這么做。

騎行的蝸牛 追問

2022-10-20 16:13

但是上個月已經(jīng)知道發(fā)票開錯了,當(dāng)時未收到原件 所以沒有作廢 結(jié)果要作廢的時候已經(jīng)跨月了

郭老師 解答

2022-10-20 16:14

必須做的,開了發(fā)票就得做,如果按月報稅的話,你得申報,如果你不申報的話,提交不了的。

郭老師 解答

2022-10-20 16:14

知道錯了也得做下一個月紅沖在重新開,在做正確的。

騎行的蝸牛 追問

2022-10-20 16:35

啊 我們是按季度報稅,那現(xiàn)在怎么弄呢?已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)報稅并報報表了

郭老師 解答

2022-10-20 16:36

好在上個月補上,上一個月沒有做進去的話,這個月補這個月補上上一個月的,然后再做紅沖的,然后在做正確的。

騎行的蝸牛 追問

2022-10-20 16:59

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-20 17:00

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
對的,是的,是這么做的。
2022-10-20 15:14:20
按照正數(shù)扣除負數(shù)的金額申報。
2024-04-02 09:46:39
好的,首先說明一下,如果開超過45萬后,就只能按3月份的稅率1%,來開發(fā)票,而不是4月份的免稅新政策。 舉個例子:比如你的三月份的發(fā)票金額為50萬,在四月份,你希望把發(fā)票紅沖,并重新開具發(fā)票,但是此時有4月份的新政策免稅,此時你只能按1%的稅率重新開具發(fā)票,但是,增值稅還是需要交的,因為你的發(fā)票開具金額超過45萬,所以還是需要交稅的
2023-03-14 16:22:22
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
2023-05-10 14:02:08
你好,普通發(fā)票直接開負數(shù)票就可以了,專用發(fā)票如果跨月紅沖就要開紅色信息表,普通發(fā)票和專用發(fā)票必須分開兩張來開,作廢發(fā)票就把原來開錯的那張直接點作廢,然后重新開具一張正確的
2020-11-01 12:49:33
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