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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-12-28 14:44

你好,整個過程是這樣:
10月份的時候,正常做1000萬收入分錄,結轉成本分錄
12月份紅沖,做之前收入和結轉成本的相反分錄
重新開具900萬銷售發票,再做900萬收入分錄,和對應結轉成本的分錄

ruth 追問

2024-12-28 14:55

老師,我們結轉成本都是月末一次結轉成本,沒有對每一筆銷售進行結轉成本,那這種情況我們可以不紅沖1000萬的成本,只在12月紅沖1000萬的收入嘛,然后做900萬的收入,最后12月末一次結轉成本嘛?辛苦老師

鄒老師 解答

2024-12-28 14:57

你好,也可以這樣的。
12月份的時候按正數收入減去負數收入之后的實際收入  結轉對應的成本金額就是了 

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相關問題討論
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-11-05 16:11:03
哈哈,誰說的呢?我也還是第一次聽說
2022-02-21 17:29:20
您好 出售公司名下舊車時,可以自己開銷售發票
2020-08-26 14:13:42
今年開負數發票沖銷就是了哈
2022-02-24 17:38:06
同學你好 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項;
2022-03-23 13:45:06
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