樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師,請教一下,企業執行企業會計準則,計提印花稅的時候,是直接計提到管理費用嗎?
答: 借稅金及附加,貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款。
執行小企業會計準則印花稅放在管理費用還是應交稅費里
答: 您好,目前的要求 借 稅金及附加 貸 應交稅費-印花稅 然后交 借 應交稅費-印花稅 貸 銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
23年12月份計提印花稅1013.29元,24年1月繳1073.30,24年退563.65,分錄怎么做,企業會計準則,23年年末報表要重報嗎?
答: 計提 借稅金及附加 貸應交稅費 1013.29 繳納 借:應交稅費 貸銀行存款1073.3 退回,借銀行存款563.65 貸:應交稅費563.65 不用調整23年的









粵公網安備 44030502000945號



Magnolia-Alan 追問
2022-10-31 10:22
郭老師 解答
2022-10-31 10:22
Magnolia-Alan 追問
2022-10-31 10:25
郭老師 解答
2022-10-31 10:26