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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-03 16:06

借銀行存款324800
貸主營業務收入200000
其他業務收入80000
應交稅費應交增值稅銷項稅44800

暖暖老師 解答

2022-11-03 16:07

借主營業務成本150000
其他業務成本60000
貸庫存商品150000
原材料60000

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相關問題討論
您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 季度申報后繳納 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-12 15:05:11
同學你好 將外購貨物用于職工福利的,增值稅不能抵扣,已經抵扣的要做進項稅額轉出。 2月份:已經抵扣了就抵扣了 3月份:將2月份已經抵扣的進項稅額做轉出: 借:庫存商品 ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-04-10 14:03:44
借銀行存款324800 貸主營業務收入200000 其他業務收入80000 應交稅費應交增值稅銷項稅44800
2022-11-03 16:06:59
您好,會計分錄: 借:原材料 (購價%2B運費) 應交稅費-應交增值稅 (購價進項%2B運費進行) 貸:應付賬款/銀行存款
2022-01-14 14:50:06
: 嗯嗯,免增值稅是不是稅率可以0呢?
2017-07-06 17:22:40
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