

請教一下老師,在政府會計(jì)制度下,9月份預(yù)發(fā)10月份工資,故9月賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)作預(yù)付支出,10月作計(jì)提并沖銷預(yù)付支出。那么該預(yù)算支出科目應(yīng)該采用‘其他應(yīng)收款',還是‘預(yù)付賬款',或者‘應(yīng)付職工薪酬'?
答: 同學(xué)你好 工資的話用應(yīng)付職工薪酬
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了,三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬,應(yīng)該走其他應(yīng)付款2月份已經(jīng)做賬的科目:借:管理費(fèi)用90 貸:應(yīng)付職工薪酬90 借:應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款903月調(diào)整科目: 借:應(yīng)付職工薪酬-90 貸:其他應(yīng)付款-90 借:其他應(yīng)付款-90 貸:應(yīng)付職工薪酬-90這樣調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目對嗎?
答: 同學(xué)您好,您這一進(jìn)一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。









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動聽的短靴 追問
2022-11-18 11:11
樸老師 解答
2022-11-18 11:24