老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。3.甲材料已入庫、其實際采購成本。4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。
答: 你好同學(xué),請問同學(xué)的疑問是什么呢?
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
答: 你好同學(xué),晚上回復(fù)您
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(12)以現(xiàn)金200元購買水果、茶等,用于公司招待客人(13)以銀行存款償還第8筆業(yè)務(wù)所欠興安公司材料款(14)從華潤公司購入的材料驗收入庫。(參見第9筆業(yè)務(wù))(15)從利民公司購入甲材料料,價款70000元,增值稅9 100元,材料已驗收入庫。開出期限3個月的商業(yè)匯票000元表中:A產(chǎn)品120000元,車間(16)以現(xiàn)金150元支付本月書報費00元(17)采購員李紅報銷差旅費520元,原借支1 000 元,退回多余現(xiàn)金
答: 12借銷售費用招待費 貸庫存現(xiàn)金200









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