樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


25日銷售200雙高端女靴給四季公司單價1800元增值稅率13%,代墊運費千元,價稅合計數貨已發出,高端女靴成本價600元每雙,款項未收到,做出銷售商品及結轉成本的會計分錄
答: 同學你好 發票都有的吧
銷售商品100件,價稅合計金額209050元,同時銀行收到貨款220000元,寫出會計分錄,同時結轉成本。稅率13%
答: 你好 借:銀行存款??,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售給晟宇公司B產品商品50件,不含稅銷售單價2150元,稅率%13,并開具增值稅專用發票,未收到貨款,同時結轉成本。會計分錄怎么寫
答: 借:應收賬款121475 ? ? ? 貸:主營業務收入107500 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項13975 借“主營業務成本 貸:庫存商品”









粵公網安備 44030502000945號


