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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-12-30 14:01

您好,想更正2021年度記錯的這筆費用,您希望更正后的結(jié)果是?

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2022-12-30 14:03

不同的更正方法,結(jié)果還一樣嗎?

小林老師 解答

2022-12-30 14:03

您好,結(jié)果可能一樣,也可能不一樣,看具體方法

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2022-12-30 14:07

老師,能說說都有哪幾種方法嗎?

小林老師 解答

2022-12-30 14:08

您好,就是一種,紅字沖回法

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2022-12-30 14:10

紅字沖回法 就是先紅沖是嗎,然后怎么做呢?

小林老師 解答

2022-12-30 14:10

您好,是的,先紅字沖回錯誤,然后再做正確的分錄

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2022-12-30 14:11

正確分錄怎么做呢?

小林老師 解答

2022-12-30 14:16

您好,正確的分錄是您的業(yè)務(wù),您為什么紅字沖回,

小林老師 解答

2022-12-30 14:16

您好,您若已做的分錄不是錯誤的,那您不需要紅字沖回

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2022-12-30 14:18

老師,我支付的專利轉(zhuǎn)讓費在沒收到發(fā)票的情況下不是應(yīng)該記為預(yù)付賬款嗎,我當(dāng)時記的管理費用

小林老師 解答

2022-12-30 14:19

您好,不是,財務(wù)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無關(guān)

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2022-12-30 14:23

怎么是這樣的,那支付的專利轉(zhuǎn)讓費不應(yīng)該是記入無形資產(chǎn)嗎?

小林老師 解答

2022-12-30 14:25

您好,嚴(yán)格來說是應(yīng)當(dāng)計入無形資產(chǎn)

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2022-12-30 14:27

那21年的那筆還是做錯了,老師,我更正應(yīng)該怎么做分錄,第一步,紅沖,然后呢?

小林老師 解答

2022-12-30 14:28

您好,借無形資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸累計攤銷

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2022-12-30 14:35

攤銷是2021年的5萬全部攤掉嗎?還是按月算一下?

小林老師 解答

2022-12-30 14:43

您好, 應(yīng)當(dāng)是按期攤銷金額

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2022-12-30 14:49

以前損益調(diào)整是5萬,攤銷按期肯定不足5萬,借貸不相等了

小林老師 解答

2022-12-30 14:50

您好,是的,所以就是以前多確認(rèn)損益了,現(xiàn)在需要更正以前的納稅申報表

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2022-12-30 14:54

納稅申報表不好更正,還有其他不更正納稅申報表的方法嗎?

小林老師 解答

2022-12-30 14:54

您好,是沒有的,需要更正納稅申報表,因為以前的損益是錯誤的

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您好,想更正2021年度記錯的這筆費用,您希望更正后的結(jié)果是?
2022-12-30 14:01:00
你好,正確的應(yīng)該是哪個科目的?
2024-03-07 17:45:35
1 期末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出費用支出 2研發(fā)支出發(fā)生時付款的分錄
2019-08-30 09:06:34
有一級科目研發(fā)支出嗎
2023-05-15 08:57:10
你好同學(xué),你做的這個憑證是對的。
2022-05-20 15:16:52
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