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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-29 09:31

你好,把本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤,讓本年利潤沒有余額,如果單位是盈利的,彌補虧損之后還是盈利的,需要集體一個盈余公積,把盈余公積結轉到未分配利潤里面去,剩余的可以分紅

包子 追問

2023-01-29 09:55

好的,老師。
增值稅的進項和銷項我沒有每個月結平,年底需要把進項和銷項結平吧?

郭老師 解答

2023-01-29 09:57

你好,結不結轉都可以的,這個可以有余額,也可以沒有余額。

包子 追問

2023-01-29 10:01

好的,老師。再請問一下:22年12月少計提7千元的獎金,財務報表在電子稅務局已經報送,已經交了22年四季度的所得稅。如果不反結賬,那么23年1月如果把7千元獎金記入以前年度損益調整,具體的分錄可以告訴我一下嗎?謝謝。

郭老師 解答

2023-01-29 10:03

借以前年度損益調整,
貸應付職工薪酬工資
借,應付職工薪酬工資
貸,銀行
應交稅費個稅
借,利潤分配未分配利潤
貸,以前年度損益調整

包子 追問

2023-01-29 10:05

22年所得稅應納稅所得額中多了這7千元,
2022年所得稅匯算清繳的時候可以調整一下,少交這7千元的所得稅175元嗎?(7000*2.5%=175元)

郭老師 解答

2023-01-29 10:06

對的,是的,可以的,可以抵扣的。

包子 追問

2023-01-29 10:07

是在匯算清繳的時候填上正確的利潤總額就行了嗎?

郭老師 解答

2023-01-29 10:08

你好,不是的,利潤總額填寫你之前的,然后這個需要調減的金額帶職工薪酬明細表,稅收金額和實際金額里面增加就可以的,然后它自動給你調減,調減之后他有一個調減之后的利潤,實際利潤按照這個來交稅。

包子 追問

2023-01-29 10:20

借:以前年度損益調整 7000
貸:應付職工薪酬工資 7000

借:應付職工薪酬工資 7000
貸:銀行存款 6510
       應交稅費個稅 490

借:應交稅費-應交所得稅 175
貸:以前年度損益調整 175

借:利潤分配未分配利潤 6825
貸:以前年度損益調整 6825

借:盈余公積 68.25
貸:利潤分配未分配利潤 68.25

請問:這些分錄對吧?

郭老師 解答

2023-01-29 10:23

你好,對的,是的,是這么做的。

包子 追問

2023-01-29 10:24

謝謝,辛苦老師了。

郭老師 解答

2023-01-29 10:25

不要客氣,工作愉快。

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你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執行反結賬操作。
2024-04-09 16:08:28
你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執行反結賬操作。
2024-04-09 16:12:13
你好,可以的, 沒問題,更新以后的所有會計報表
2023-03-24 16:20:27
您好 直接在10月的賬沖紅就好了
2022-11-05 17:29:29
、進入財務軟件主界面,點擊賬務處理. 2、點擊賬務處理后,界面跳轉i,點擊期末結賬. 學員剛剛提問 金蝶精斗云迷你版2022年6月份已經結賬怎么反結賬 去看看 3、進入期末結賬對話框,選擇反結賬,點擊開始.
2022-07-12 14:53:59
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