老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


我12月份做繳納社保的會計分錄。其他應(yīng)付款-個人社保,這個其實是要在1月份他的工資里面扣的,等于公司當月先幫他墊付的,應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-某某,抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個其他應(yīng)付款-個人社保給做成單位社保計入了管理費用,現(xiàn)在做1月份的工資沒得扣了,然后那個做成單位管理費用又影響上一年的利潤,我該怎么處理?
答: 給反沖掉就可以了。還有個人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應(yīng)付款-個人社保
就是社保做在外賬里面怎么做會計分錄比較好內(nèi)賬做法就是。交社保就直接,借:管理費用,貸:銀行存款 然后發(fā)工資的時候就把個人部分扣掉后的金額做。借:管理費用 貸:現(xiàn)金內(nèi)賬中并沒有用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款科目體現(xiàn)。那外賬中呢,能不能像內(nèi)賬這種方式做?還是必須用上兩個科目體現(xiàn)社保代扣代繳個人承擔部分,怎么做會計分錄比較好?外賬
答: 外帳的做法: 1、計提工資: 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 4、繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下有公司的法人每個月都在公司買社保,但是每月申報的工資都是0元,支付社保的時候借管理費用和其他應(yīng)收款,貸銀行賬款,發(fā)工資的時候就是計提的金額和實際銀行支付工資的金額是一樣的,這樣社保中的其他應(yīng)付款就一直掛著,這個改怎么處理好?
答: 你不是0工資嗎,你咋發(fā)工資?公司承擔個人的做借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款,










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