

22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費(fèi)用-暫估 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn) 1月收到部分發(fā)票,會(huì)計(jì)處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費(fèi)暫估 -18萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -18萬(wàn) 借:管理費(fèi)-辦公費(fèi)18萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某公司 18萬(wàn)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
如果做賬的時(shí)候多做了一筆借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要?jiǎng)h掉這一筆 賬怎么調(diào)
答: 借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 , 借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款/暫估費(fèi)用這個(gè)分錄怎么理解,我看不懂
答: 你好,就是借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款,然后二級(jí)科目,它體現(xiàn)了暫估,本來(lái)應(yīng)該是掛個(gè)人或者是企業(yè)。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



詹娜 追問(wèn)
2023-02-13 08:28
樸老師 解答
2023-02-13 08:28