

像這個代扣的物業費直接支付的時候做借其他應付款--代扣物業費,發放工資的時候做的是借:應付工資 ,貸代扣物業費,那現在這個最后的余額怎么辦
答: 你好!為什么會有余額,是因為你多代付了嗎
老師,我想問一下,繳納個人代扣的社保怎么做賬,發放工資的時候,財務會計,我是借:業務活動費-工資 貸:其他應付款-社保 財政撥款收入 預算會計那邊是借:事業支出-財政撥款支出 貸:財政撥款預算收入,預算會計沒有做往來,直接做的是實發的工資。那我在做支付代扣個人社保的時候,財務會計是借:其他應付款-社保 貸:財政撥款收入 預算會計怎么做賬呢
答: 同學,你好 老師,我想問一下,繳納個人代扣的社保怎么做賬,發放工資的時候, 財務會計,我是 借:業務活動費-工資 貸:其他應付款-社保 財政撥款收入 預算會計那邊是借:事業支出-財政撥款支出 貸:財政撥款預算收入,預算會計沒有做往來,直接做的是實發的工資。 那我在做支付代扣個人社保的時候, 財務會計是借:其他應付款-社保 貸:財政撥款收入 預算會計怎么做賬呢 答:借:事業支出? ?貸財政撥款預算收入。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工程掛靠方代我方支付工人工資,最后這個工資在工程款里扣,我方每月發生工資費用時應該怎么處理呢?借:銀行存款 借:其他應付款-代付工資 貸:主營業務收入 貸行:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?
答: 你好,是你掛靠別人還是別人掛靠你做項目?






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