老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負數(shù)) 貸:主營業(yè)務成本(紅字負數(shù)) 二、業(yè)務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務往來,匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


現(xiàn)在2022年4月份,沖銷21年12月份這筆分錄:借,主營業(yè)務成本 貸,應付賬款 ,現(xiàn)在22年4月份怎么做這筆分錄?
答: 22年4月份這筆分錄應該是:借:應付賬款貸:主營業(yè)務成本。 其中,應付賬款體現(xiàn)出去年12月份服務或采購的支出,而主營業(yè)務成本則體現(xiàn)出去年12月份供應商服務或采購的成本。 也就是說,在22年4月份,公司將去年12月份的支出和成本沖銷。沖銷的結(jié)果是,應付賬款減少,主營業(yè)務成本增加。 例如,去年12月份,公司購買了1000元的原料,由供應商提供,則該公司的分錄如下: 借:應付賬款 1000元 貸:原料 1000元 而在22年4月份,該分錄變成: 借:應付賬款 1000元 貸:主營業(yè)務成本 1000元 這樣,去年12月份的原料支出被沖銷,應付賬款減少,主營業(yè)務成本增加。
2022年成本不夠,在12月份的時候做一筆暫估成本,借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:其他應付款--,如果在2023年2月份的時候成本發(fā)票回來了,后續(xù)分錄應該怎么做
答: 你好,正在解答中請稍等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,去年12月份有一筆計提的會計分錄借:主營業(yè)務成本10000貸:主營業(yè)務成本10000貸方應該是其他應付款的,當時錯入了主營業(yè)務成本,現(xiàn)在跨年了,應該怎么調(diào)整呢?
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款。





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