老師您好,我根據7月份的資產負債表,錄完8月期初,借 問
借方比貸方多了57470.46.? 有截圖嗎? 答
老師,請問:該公司剛開業不久,接到的項目,因公司人手 問
如果按照考勤管理 可以申報職工薪酬個稅 不一定是勞務報酬 答
小規模納稅人,開專票,附加稅也是按6%的稅率嗎? 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師,我是個體戶剛開辦的。2025年12月開辦,當月營 問
你好,是查賬征稅的嗎? 答
請教一下,原先代賬在稅務局申報的報表,我們導賬到 問
可以僅更正匯算清繳,暫不改動已申報財務報表。但歷年報表期初數不符屬于會計差錯,務必做好賬務調整并留存情況說明備查。 答


2019年購買的固定資產,進項稅沒有抵扣,但是在賬上做了賬務處理,資產負債表上應交稅費有負的余額,要怎么把這個調整為0呢?分錄要怎么寫?
答: 你好 ; 沒有抵扣; 你是做的那個科目 ? 待認證進項稅嗎?
2019年購買的固定資產,進項稅沒有抵扣,但是在賬上做了賬務處理,資產負債表上應交稅費有負的余額,要怎么把這個調整為0呢?分錄要怎么寫?
答: 你可以在當期做一筆貸方憑證,金額為負的稅費余額,科目為應交稅費,備注寫明“調整”即可。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!這個月的待認證進項稅為負數怎么處理?也就是說本月抵扣的進項大于沒抵扣的進項,資產負債表上的“其他流動資產”項目是負數,這要不要調整?
答: 你好不需要的 沒關系的





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