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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-14 18:47

首先按照去年暫估的金額寫一條沖減分錄,即沖減應交稅費-進項稅額,金額為5萬。然后根據今年收到的發票,寫一條增加分錄,即增加應交稅費-進項稅額,金額為4萬。比如一家生產服裝的公司,去年暫估了一批服裝的增值稅,但未收到相應的發票,今年終于收到服裝廠家開的發票,就可以根據上述標準準確地分錄。

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首先按照去年暫估的金額寫一條沖減分錄,即沖減應交稅費-進項稅額,金額為5萬。然后根據今年收到的發票,寫一條增加分錄,即增加應交稅費-進項稅額,金額為4萬。比如一家生產服裝的公司,去年暫估了一批服裝的增值稅,但未收到相應的發票,今年終于收到服裝廠家開的發票,就可以根據上述標準準確地分錄。
2023-03-14 18:47:35
你應該先申報去年暫估8萬的稅,然后再根據今年收到5萬的發票進行累計申報。
2023-03-13 15:51:57
收到發票還沒有做分錄么先把去年暫估紅沖借:利潤分配-未分配利潤 -8貸; 應付賬款-暫估應付賬款-8 然后根據發票寫分錄借:利潤分配-未分配利潤 5 ?貸;應付賬款5 ?這樣匯算清繳納稅調整3萬?
2022-04-12 13:12:08
你好, 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前結轉的成本有錯誤,需要做結轉成本的調整分錄?
2021-04-14 17:52:37
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤2000, 小企業會計準則做賬的。
2022-03-23 15:45:35
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