老師你好,我是小白,剛接手小規模賬,看了上個會計做的賬,其他應收賬款借方和其他應付款貸方掛的同一家往來公司,這個是不是他賬做錯呢,我應該怎么調整

毀若亦??
于2023-03-17 17:32 發布 ??363次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-17 17:39
你好,這種情況有可能是他賬做錯了。你可以嘗試查驗其他的賬務記錄,確認他應該掛在哪個往來公司上。如果可以確認,可以做相應的調整;如果不能,那就要把此交易記為差錯,作相應處理。
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你好,這種情況有可能是他賬做錯了。你可以嘗試查驗其他的賬務記錄,確認他應該掛在哪個往來公司上。如果可以確認,可以做相應的調整;如果不能,那就要把此交易記為差錯,作相應處理。
2023-03-17 17:39:13
不可以直接將其他應收款 - 往來款的借方余額調整到其他應付款 - 往來款貸方余額。
資產負債表中資產總額為負數是不正常的情況,需要仔細分析原因并進行正確的處理,而不是簡單地進行科目調整。如果其他應收款和其他應付款都掛了同一單位的往來,應先查明形成這種情況的原因。
可能的原因有:記賬錯誤、未及時進行賬務清理、存在多筆復雜的業務往來未正確核算等。
如果是記賬錯誤,應查找錯誤憑證并進行更正;如果是未及時清理的往來款項,應與對方單位核對賬目,確認債權債務關系后,根據實際情況進行正確的賬務處理,如收回款項、支付款項或進行債務重組等
2024-10-24 11:08:10
同學,你好,這個其他應收應他應付都可以,沒必要去調整
2020-06-19 11:54:47
借:其他應付款-公積金
貸:其他應收款-公積金 沖平
2022-05-16 10:42:58
尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
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