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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-23 11:17

你好,請講清楚一些具體的細節,可以給個案例來說明嗎?

美滿的襯衫 追問

2023-03-23 11:17

是的。比如,之前我做了預提成本:借:主營業務成本 貸:應付 xx金額。現在收到了一部分成本發票,怎么沖回?

青檸 解答

2023-03-23 11:17

好的,我明白了。這種情況下,你應該在應付金額中做減法,即借:主營業務成本,貸:應付金額中減去收到的發票金額。比如原來你借入1000元,現在收到一部分發票,金額是200元,那么就應該在應付金額中減去200元,借:主營業務成本,貸:應付金額。

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你好,請講清楚一些具體的細節,可以給個案例來說明嗎?
2023-03-23 11:17:14
你好,可以的,可以這么做的。
2024-05-20 17:03:29
借庫存現金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借主營業務成本負數。
2020-06-23 10:02:11
你好,正常的話,你直接把發票附到那個去年的憑證上就可以了。
2022-05-06 15:36:52
借應付賬款貸勞務成本, 借勞務成本 貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發票的,借勞務成本貸應付賬款, 借利潤分配未分配利潤貸勞務成本
2022-05-06 15:35:19
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