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送心意

999

職稱注冊會計(jì)師

2023-03-23 17:14

是的,你需要將本期免稅額記入營業(yè)外收入。

冷艷的路燈 追問

2023-03-23 17:14

我應(yīng)該如何計(jì)算本期的免稅額?

999 解答

2023-03-23 17:14

計(jì)算本期免稅額,你需要根據(jù)本期的銷售額、公司的稅率和相關(guān)稅收政策來確定。

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相關(guān)問題討論
是的,你需要將本期免稅額記入營業(yè)外收入。
2023-03-23 17:14:01
你好; 是的。 小規(guī)模減免的 季末轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的??
2022-04-06 17:20:48
您好 請問未交增值稅貸方金額是需要繳納的增值稅么
2022-03-30 13:27:41
可以的,沒問題的哈
2024-09-30 09:49:31
減免的印花稅通常不會計(jì)入營業(yè)外收入,而是作為減免稅款直接扣除其他應(yīng)交稅款。由于印花稅是一種特殊稅款,因此對減免印花稅認(rèn)可的依據(jù)要求也比較嚴(yán)格。通常情況下,減免印花稅必須經(jīng)過主管稅務(wù)部門審批,并獲得相應(yīng)的減免稅單才算數(shù)。
2023-03-02 12:33:35
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