老師幫我看一下這些東西可以作為研發費用嗎 問
你好,這些是研發過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質的費用就是研發費用的范疇。 指與研發活動直接相關的其他費用,如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費,研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話,現在按照150/1000*16*20% 答
老師,發票勾選了退稅認證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務局審核的 答
老師好,應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次:第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答


老師,2023年1-9日才發布小規模開票1%,1月9日前開了3%稅率,在發票不能追回的情況下 請問季報的時候要怎么做?賬務要怎么處理
答: 你好,這個各地處理不一樣的。有的地方是直接按3%的銷售額
小規模季報,已經在2023年1-3月開了35萬的發票,其中免稅的開了1萬,普票1%開了25萬,專票1%開了9萬,請問如何寫分錄做賬。
答: 第二行填寫9萬,第三行填寫26萬, 然后第一行填寫35萬 減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模企業,稅務系統原因1月10日前開具的發票0稅額,1月10日后系統才1%的稅。現在季度終了按1%的標準補繳了增值稅。以前入賬時分錄未計算稅額,請問之前開具的0增值稅的發票怎么做分錄?
答: 首先,你需要將之前的分錄進行調整。原來的分錄是借:應收賬款/銷售收入,現在需要增加稅額,所以調整后的分錄應該是借:應收賬款/銷售收入、應交增值稅。對于已經補繳的增值稅,你需要做的分錄是借:應交增值稅、貸:銀行存款。




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Julia 追問
2023-04-08 16:00
家權老師 解答
2023-04-08 16:03