老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


實(shí)收資本調(diào)整,借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本,這本身沒(méi)有收到這筆實(shí)收資本款項(xiàng),但是以前年度做了這個(gè)科目,那么現(xiàn)在需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?怎么調(diào)節(jié)?
答: 您好,那您就做相反分錄更正一下,然后按照更正的再出報(bào)表就行,不用去調(diào)整以前的也行。
實(shí)收資本調(diào)整,借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本,這本身沒(méi)有收到這筆實(shí)收資本款項(xiàng),但是以前年度做了這個(gè)科目,那么現(xiàn)在需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?怎么調(diào)節(jié)?
答: 你好,借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司即將關(guān)閉,以前年度的無(wú)法支付的其他應(yīng)收款如何核銷
答: 你好; 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備 貸其他應(yīng)收款? ?
以前年度的廠房押金,之前做賬的時(shí)候不知道掛了什么科目,沒(méi)有掛在其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在收到押金退款,應(yīng)該怎么做賬啊?
老師好:公司以前年度的應(yīng)付賬款370,錯(cuò)誤入賬為其他應(yīng)收款370,導(dǎo)致資產(chǎn)虛增370該怎么處理?
新政府會(huì)計(jì)制度下,怎么調(diào)整以前年度的其他應(yīng)收款?做賬的時(shí)候沒(méi)有沖銷其他應(yīng)收款
老師,請(qǐng)問(wèn)一下其他應(yīng)付款的余額在借方在財(cái)務(wù)報(bào)表中是列示在其他應(yīng)收款是嗎?









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