老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師 在不 我想問一下 以前年度掛的往來 其他應(yīng)收款 因為某些原因根本收不回來 現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢
答: 你好,你想把這個科目調(diào)平嗎?借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款,但是匯算時要調(diào)增的。
公司即將關(guān)閉,以前年度的無法支付的其他應(yīng)收款如何核銷
答: 你好; 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備 貸其他應(yīng)收款? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:公司以前年度的應(yīng)付賬款370,錯誤入賬為其他應(yīng)收款370,導(dǎo)致資產(chǎn)虛增370該怎么處理?
答: 你好,那你直接把這個其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。








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