

老師您好,我們公司今年3月申請了增值稅加計抵減,3月增值稅申報時,表4(稅額抵減情況表)填寫了加計抵減情況,自動運算之后增值稅總表應納稅額金額為負數,請問這樣可以申報嗎?還是哪里填錯了需要改呀?怎么做賬務處理呢?
答: 你好;? 負數了 ;? 那說明? 你不用繳納稅費;正常申報;只是留抵哈??
老師,增值稅及附加稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)怎么填寫申報
答: 你好,你具體的發生的是什么業務的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,稅額抵減情況表中數據分錄怎么寫?
答: 同學你好 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益









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