老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


像一般的臨時工支付他們工資的時候,要先在前一個月計提工資嗎?還是按勞務費支付,但是他們沒有發票,像這樣的話要怎么做賬?怎么做分錄。當月的臨時工工資次月支付的時候,要在當月做分錄記賬嗎?要做的話,借:主營業務成本 貸:應付賬款-勞務費 ?次月支付時,借:應付賬款-勞務費 貸:銀行存款?這樣對嗎
答: 你好1;? ? 臨時工不存在計提的; 因為不會走應付職工薪酬科目的 ;2.? 你? 如果是? 發生是4月的費用;? 但是你5月才支付; 你可以4月計提 走貸方應付賬款哈; 對的??
老師你好,我司2022年從記賬公司接賬回來做,發現社保費用,記賬公司沒做計提,他們的分錄是(社保都是當月支付當月的款用):|1.當月支付社保費用時 借 管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分 貸銀行存款 2.計提當月工資時 借 管理費用-職工薪酬 生產成本-工資 貸 應付職工薪酬-職工工資 其他應收款-社保個人部分3.支付當月工資時 借 應付職工薪酬-職工資 貸 銀行存款。請問下這樣做分錄可以嗎?
答: 不對,計提社保的時候是借管理費用職工薪酬,然后貸應付職工薪酬-企業社保,嗯,具體繳納的時候是借應付職工薪酬-企業社保,其他應收款-個人社保,然后貸銀行存款,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
商貿公司,公司是本月發生的員工報銷費用,下個月月初支付。我做賬的時候,在本月做,借:管理費用 貸:其他應付款——員工名字 下個月支付的時候 借:其他應付款——員工名字 貸:銀行存款。這樣做,對嗎?
答: 您好 這樣賬務處理正確的





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