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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-23 13:54

第一點說的是不交增值稅。
第三點是屬于福利費進項,不能抵扣,這是說兩個問題。

玲老師 解答

2023-04-23 13:54

就是說能不能抵扣?需要看用到哪里?比如用于福利費用的進項就不能抵扣。

玲老師 解答

2023-04-23 13:54

員工食堂采購的菜,因為這個也是計入福利費的,所以進項也不能抵扣。

玲老師 解答

2023-04-23 13:54

不能抵扣的,抵扣了就要轉出來做進項轉出。寄到成本或者費用里。

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你好,你這個分錄做的不對,借管理費用福利費,應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬, 然后借管理費用,福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-07 16:59:12
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
2020-08-26 09:53:15
你好, 是的,單獨寄進項,但是您還要做一部進項稅額轉出,因為福利費用的進項不能抵扣,
2020-10-15 20:03:15
您好 借 管理費用等 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 稅務申報表填進項稅額轉出
2022-08-09 15:00:05
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