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伶俐的糖豆
于2023-05-17 18:01 發布 ??936次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-05-17 18:02
正常做借:應付工資貸:銀行存款
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工資計提23000元,實際發放19000咋做賬務處理
答: 紅字沖減原來的計提分錄 借管理費用-4000 貸應付職工薪酬 -4000
您好,23年的年終獎在24年2月份發放,23年沒計提,咱做賬務處理呢
答: 你好,正常23年沒有計提,23年的年終獎也可以在24年1月份做賬,個稅申報是在23年嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果上月計提10000工資,次月發放時由于資金不足,公司只付了一部分工資,剩余工資需要怎樣做賬務處理呢
答: 你好,剩余工資在應付職工薪酬科目的貸方余額體現就好,不需要再針對這個部分做分錄啊
本月計提工資 下月實際發放時有修改 應該如何賬務處理
討論
老師好,我公司2020年1月份發放2019年年終獎,但是2019年12月時不知道獎金金額所以未進行計提,請問1月份怎么進行賬務處理?
計提的工資數跟發放時金額不一樣,怎樣賬務處理
計提工資金額和實際發放工資金額怎么做賬務處理
老師,具體是這樣的,6月支付3.4.5月房租106.5萬元,7月支付了180萬元,沒到發票,1.2.3.4.5月每月計提攤銷房租,9月兩次付款發票到了,我該怎么做賬務處理。11月12月支付了房租,發票沒有到。攤銷了房租,按照全年的合同房租總額除12個月攤銷的。2021年12月,我要怎么處理房租業務。感謝老師
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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