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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-01 22:48

你好,剩余工資在應付職工薪酬科目的貸方余額體現就好,不需要再針對這個部分做分錄啊

詩和遠方 追問

2022-04-01 22:52

鄒老師您好如圖所示,假設我上月計提的是10000元,本月發放時借方也是10000元,貸方有公積金,個稅,社保,但是實發如果只發了5000,貸方我如何保持相等呢

鄒老師 解答

2022-04-02 08:00

你好
上個月計提10000,借:管理費用等科目 10000,貸:應付職工薪酬  10000。借貸都是1萬,借貸相等
次月發放5000,借:應付職工薪酬5000,貸:銀行存款等科目  5000,借貸都是5000,借貸相等
應付職工薪酬還有貸方余額5000,代表還沒有發放的工資金額 

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相關問題討論
紅字沖減原來的計提分錄 借管理費用-4000 貸應付職工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
你好,正常23年沒有計提,23年的年終獎也可以在24年1月份做賬,個稅申報是在23年嗎
2024-02-04 18:47:48
正常做 借:應付工資 貸:銀行存款
2023-05-17 18:02:31
你好,剩余工資在應付職工薪酬科目的貸方余額體現就好,不需要再針對這個部分做分錄啊
2022-04-01 22:48:32
借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-04-07 10:48:31
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