25年度的賬,銷(xiāo)項(xiàng)稅和應(yīng)收都做少了,但是報(bào)稅時(shí)銷(xiāo)項(xiàng) 問(wèn)
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
老師好,我進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)出現(xiàn)黃色預(yù)警提示,不知道什 問(wèn)
您好,問(wèn)下專(zhuān)管員,可能是稅務(wù)有問(wèn)題 答
老師,請(qǐng)教一下,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)調(diào)整月開(kāi)票額度,上 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)沒(méi)事,只要能開(kāi)就可以 答
2025年3月收到一張價(jià)稅合計(jì)為6000元,稅率為6%,會(huì)計(jì) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,深圳市電子稅局現(xiàn)在導(dǎo)出的報(bào)表是不是都不帶 問(wèn)
需要自己去大廳導(dǎo)出 然后大廳蓋征管的章子 答


未認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,借貸方余額不平就差這個(gè)金額怎么辦收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 但是這個(gè)月不先抵扣,采購(gòu)辦公用品的
答: 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行 這個(gè)管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
老師,本月對(duì)方給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但本月未認(rèn)證,那這張發(fā)票本月要入賬嗎?我們之前的操作是認(rèn)證的當(dāng)月才入賬,不認(rèn)證就不入。現(xiàn)在這個(gè)公司是先入賬,進(jìn)項(xiàng)放到待抵扣,認(rèn)證時(shí)再把待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅。哪種比較正規(guī)呢?
答: 你好 收到發(fā)票應(yīng)該入賬才正確,及時(shí)確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目余額在貸方怎么辦?原因是每個(gè)月入的專(zhuān)票材料比較少,因?yàn)槠掌闭紦?jù)了一部分, 比如本月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)借方金額只有20萬(wàn)的有效稅額,需要認(rèn)證30萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣一來(lái)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目余額就在貸方了,老師但是這個(gè)科目余額在貸方又不能成立該怎么辦呢、
答: 你好,那你是不是帶認(rèn)證少做了。





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