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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-06-05 15:28

您好,借 工程物資 400  應交稅費 400*13%=52   貸 應付賬款452

香蕉唇膏 追問

2023-06-05 15:33

17、某建筑公司為一般納稅人,于2021年3月在外地承接一個工程項目,合同金額為3億元,業務計算相關業務并編寫相關會計分錄:

2)4月份向業主方開具建筑服務增值稅專用發票,注明價款1000萬元,計算需預繳增值稅稅金,共制相關會計分錄(計算及分錄均不考      (3)4月份實際繳納所屬期3月份增值稅稅額10萬元,4月份發生其他進項稅額13萬元,發生購進原材4不得抵扣進行稅額轉出2萬元,月未結轉應交增值稅,計算4月份

小鎖老師 解答

2023-06-05 15:34

您好,這個不是一個題目吧。

香蕉唇膏 追問

2023-06-05 15:36

和上面是一個題目

小鎖老師 解答

2023-06-05 15:38

借 銀行存款 1000  貸 主營業務收入1000   第四個是   進項13,不得抵扣2,  然后最后是多交了13-1-10=2  就是 借 應交稅費 應交增值稅 2貸 應交稅費 未交增值稅2

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相關問題討論
借;銷售費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
借:管理費用-咨詢費12000 應交稅費-增值稅-進項720 貸:銀行存款12720
2024-11-01 08:51:01
您好,借 工程物資 400? 應交稅費 400*13%=52? ?貸 應付賬款452
2023-06-05 15:28:29
你好,同學,稍等回復您
2022-12-26 17:46:13
你好,分錄如下: 借:固定資產82000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 10660 貸:實收資本92660
2022-01-10 09:33:46
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