老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


在建工程轉固可以用合同價款轉嗎沒付的款記入應付或其他應付
答: 可以的
請教老師,在建工程按項目核算,問題1:收到履約保證金應該計入其他應付款,不用掛項目核算吧,問題2:發生測繪費10萬元,付了對方6元。結余4萬,借:在建工程10萬元,貸:其他應付款10萬元,借:其他應付款6萬元,貸:銀行存款6萬元,在建工程按項目核算,其他應付款也按項目核算,這樣對嗎
答: 你好!是的,兩個問題,你的理解都是對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我的問題:由于這個在建工程項目款之前是由本級財政國庫直接支付給銷售方,然后下屬單位直接入賬借:在建工程 貸:財政撥款收入,今年開始本級財政直接把此工程專項資金撥到主管單位的專戶,直接在此專戶支付給銷售方,考慮到這工程能前后銜接完整反應在一套賬內,主管單位收到和支出這工程款時,借貸銀行存款,借貸其他應付款,然后自制了一張蓋有公章的轉賬通知書給下屬單位入賬,下屬單位就用這張轉賬通知書、發票、合同相關附件做賬,借:在建工程、貸:財政撥款收入。我的想法是這樣的,老師,這樣操作會有問題嗎?
答: 同學你好 這個看著是沒問題 但是發票需要開給下屬單位






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