

我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
老師 您好 我是林業(yè)公司 屬于免稅的企業(yè) 問題:本月紅沖發(fā)票金額大于本月開具正數發(fā)票金額 所以導致本月為負數收入 如何去申報增值稅呢 如果可以,有沒有相關稅法文件支持可以負數申報呢
答: 你好,這個只能去稅務大廳申報,自己申報通不過的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅沖發(fā)票,次月申報增值稅怎么辦
答: 你好,按正數發(fā)票減去負數發(fā)票之后的金額申報 比如正數發(fā)票收10萬,負數發(fā)票收1萬,按9萬做收入申報







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